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宣传部2019年度部门预算
- 发表时间:2019-03-20
- 来源:开封文明网
2019年度中共老虎机游戏:委宣传部部门预算公开
2019年3月
目 录
第一部分:市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 :市委宣传部2019年度部门预算情况说明
第三部分: 名词解释
附件:市委宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出情况表
第一部分
中共老虎机游戏:委宣传部部门概况
一、主要职责
中共老虎机游戏:委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要工作职责有:指导全市理论学习、宣传、研究工作;引导社会舆论,指导、协调文广新局、日报社等部门工作;指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全市思想政治工作;配合做好党员教育工作;制定实施全市对外宣传工作规划和意见;规划、协调、管理全市新闻网络建设;负责制定全市精神文明建设工作规划和意见并贯彻落实;贯彻落实中央老虎机游戏:宣传思想文化事业发展的指导方针等。
二、预算单位构成
中共老虎机游戏:委宣传部为一级预算单位。2019年度部门预算仅包括本级预算。市委宣传部内设办公室、新闻科、宣传科等8个职能科室和老虎机游戏:精神文明建设指导委员会办公室、老虎机游戏:互联网信息办公室、中共老虎机游戏:委对外宣传工作领导小组办公室(老虎机游戏:人民政府新闻办公室)、老虎机游戏:文化旅游强市建设和文化体制改革工作领导小组办公室等4个办公室。
第二部分
中共老虎机游戏:委宣传部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市委宣传部2019年收入总计1246.82万元,支出总计1246.82万元,与2018年相比,收、支总计各减少417.68万元,下降33.5%。主要原因:2018年批复预算金额含2018年1-8月份追加预算金额,2019年批复预算金额不含。
二、收入预算总体情况说明
市委宣传部2019年收入合计1246.82万元,其中:一般公共预算1246.82万元。
三、支出预算总体情况说明
市委宣传部2019年支出合计1246.82万元,其中:基本支出941.82万元,占75.54%;项目支出305万元,占24.46%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市委宣传部2019年一般公共预算收支预算1246.82万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少417.68万元,下降33.5%,主要原因:2018年批复预算金额含2018年1-8月份追加预算金额,2019年批复预算金额不含。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市委宣传部2019年一般公共预算支出年初预算为1246.82万元。主要用于以下方面:行政运行支出626.03万元,占50.21%;一般行政管理事务(宣传事务)支出295万,占23.66%;事业运行(宣传事务)支出69.5万元,占5.58%;一般行政管理事务(纪检监察事务)10万元,占0.8%;离退休工资支出79.56万元,占6.38%;养老保险支出70.64万元,占5.67%;医疗保险支出49.05万元,占3.93%;住房公积金支出47.04万元,占3.77%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部老虎机游戏:印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,市委宣传部《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
市委宣传部2019年“三公”经费预算为53.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少16.5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年增加0万元。主要原因:未安排因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费23.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少6.5万元,主要原因:压缩“三公经费”开支。
(三)公务接待费30万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少10万元。主要原因:压缩“三公经费”开支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市委宣传部2019年机关运行经费支出预算941.82万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)老虎机游戏:预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,市委宣传部共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金30万。2019年,市委宣传部拟组织对9个项目进行预算绩效评价,涉及资金295万元。2019年,市委宣传部已对9个项目设立了预算绩效目标,涉及资金295万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,市委宣传部共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
市委宣传部没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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